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內部控制審計報告包括哪些內容?

財務內部審計的主要內容:

1,年度財務收支執行情況;

2、重大經濟事項的決策和執行情況;

3、債權債務的增減;

4.固定資產管理;

5、工資的發放和離退休人員的支付;

6.車輛費、招待費、業務費支出;

7、上壹年度財務內部審計問題整改情況;

8.單位需要說明的其他事項。

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