2008年,是公司實施結構優化、提升核心競爭力的壹年,也是國內外經濟環境巨變的壹年。在受到國內通脹、國際金融危機等影響下,公司面臨著原燃料市場價格飛快上漲、鋼材價格快速回落等不利因素。面對復雜局勢,公司審時度勢,克服種種困難,積極推進各項工作,確保生產經營穩定。
(1)公司業務範圍
公司主要產品和業務集中於中板、寬厚板、螺紋鋼、熱軋板、冷軋板等鋼鐵產品的生產和銷售,其中中板和中厚板產品在全國同行業市場占有率和產品規模均居首位,主要用於建築、機械制造、造船、壓力容器等行業,具有很強的市場競爭力,這些行業近幾年來的高速增長帶動了對公司產品的強勁需求。
(2)實施結構優化,提升競爭能力,促進公司持續穩定發展
董事會以公司確立的“結構優化年”為工作主線,堅持把結構調整作為提升核心競爭力的重要舉措。不斷規範公司運作,進壹步完善公司治理。實施公開增發,完成鋼鐵主業整體上市,提高盈利能力。 2008年,緊緊圍繞“結構優化年”工作主線,密切把握市場走勢,深入開展管理提升活動,依靠技術創新、管理創新,加大新產品開發和品種結構優化力度,持續改善重點技術經濟指標和深入開展循環經濟,加強生產工藝管理、科研管理、知識產權和技術專利管理,技術創新成績突出,帶動深層次結構調整。
圍繞高強度鋼板、低溫結構鋼板、耐磨鋼板系列,高、低溫大型容器、儲罐系列,高級別管線鋼系列以及高級別造船用鋼板系列系統推進,加強技術創新和新產品開發。100kg級高強鋼、高韌性JG785E鋼板研發成功,AH32、DH36、FH高強度船板通過九國船級社工廠認可。特厚高爐爐殼鋼板研發成功,打破了寶鋼、舞鋼在國內的技術壟斷。2008年,公司形成批量生產的新產品達到80多個品種規格,中板、中厚板品種比例進壹步提高,出口產品結構進壹步優化。 公司大力實施具有濟鋼特色的循環經濟模式,強化汙染源的有效治理。大力開展循環經濟利用關鍵工藝技術開發項目,大力實施燃氣蒸汽聯合發電項目,加大余熱余能利用,加大廢水處理力度和固體廢物利用力度,減少“廢水、廢氣、廢渣”的排放。通過采取資源化治理、分布式治理、系統化治理,實現資源高效利用、能源高效轉化、代謝物高效再生。
報告期內,公司投資近2億元,實施20項環境持續改進項目,空氣環境質量達到國家二級環境標準的監測因子為55.3%,相當於全年有202天達到國家二級標準,COD和二氧化硫均完成了濟南市政府下達的削減400噸和500噸的責任書指標。 2008年是個不平凡的壹年,不僅國內外經濟環境出現了劇烈變化,而且證券資本市場也非常低迷,公司再融資工作處在困境中。
實施公開增發再融資項目,是公司實現主業整體上市,進而做強做大鋼鐵主業的重要決策和舉措。公開增發的實施,不僅能夠有效地推動公司主業產業鏈的壹體化,進壹步優化產品結構體系,而且還充分發揮內涵式的協同效應,有效降低企業生產的成本與風險,是關系公司持續穩定發展的重要裏程碑。在面臨著諸多不利因素情況下,公司審時度勢,加強與投資者的溝通,加強與證券中介機構的溝通,在多方的齊心協力下,於2009年11月份順利實施並完成了公開增發再融資工作,並完成了目標資產的收購。