Xxxx辦公有限公司:
本公司已委托貴事務所對本公司於_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年月日的資產負債表進行審計
為配合貴所的審計工作,我所就所有已知事項聲明如下:
1.按照企業會計準則和_ _ _ _ _會計制度的規定編制財務報表是本公司的責任。
2.本公司已按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制了20年的財務報表。財務報表的編制基礎與上年度壹致,公司管理層對上述財務報表的真實、合法和完整負責。
3.設計、實施和維護內部控制,確保公司資產的安全和完整,防止或發現並糾正錯報是公司管理層的責任。
4.本公司承諾財務報表符合適用的會計準則和相關會計制度,公允反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量,不存在重大錯報,包括遺漏。貴公司在審計過程中發現的未糾正的錯報,無論是個別還是整體,對整體財務報表都沒有重大影響。附上未糾正的誤報匯總表(見附件)。
5.我公司向貴公司提供:
(1)所有財務信息和其他數據;
(二)所有重要決議、合同、章程、納稅申報表及其他相關資料;
(三)所有股東會和董事會會議記錄。
6.公司所有經濟業務均已按規定入賬,不存在表外資產或應計負債。
7.本公司認為所有與公允價值計量相關的主要假設都是合理的,並恰當地反映了本公司采取具體措施的意圖和能力;用於確定公允價值的計量方法符合企業會計準則的規定,並保持其使用的壹致性;本公司已在財務報表中適當披露了上述事項。
8.本公司不存在導致比較數據重述的事件。
9.本公司提供了與關聯方及關聯交易相關的所有信息,並根據企業會計準則和會計制度的規定確認和披露了所有重大關聯交易。
10.公司已經提供了所有與或有事項相關的信息。除在財務報表附註中披露的或有事項外,本公司無其他應披露而未披露的訴訟、賠償、承兌和擔保等或有事項。
11.除在財務報表附註中披露的承諾事項外,公司無其他應披露而未披露的承諾事項。
12.公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定性。
13.公司已采取必要措施防止或發現欺詐及其他違法違規行為,但未發現:
(1)有關管理層欺詐或涉嫌欺詐的信息;
(2)涉及對內部控制有重大影響的員工的任何欺詐或涉嫌欺詐的信息;
(3)涉及對財務報表編制有重大影響的其他人員的舞弊或涉嫌舞弊的情況。
14.公司嚴格遵守合同規定的條款,不存在因合同未履行而對財務報表產生重大影響的事項。
15.公司對資產負債表中列示的全部資產擁有合法權利,除已披露事項外,不存在其他抵押或質押資產。
16.公司編制財務報表所依據的持續經營假設是合理的,沒有終止經營或破產清算的計劃。
17.公司已經提供了資產負債表日後事項的所有相關信息。除財務報表附註中披露的資產負債表日後事項外,無其他應披露而未披露的資產負債表日後重大事項。
18.公司管理層確信:
(1)未收到監管部門調整或修改財務報表的通知;
(2)無稅務糾紛。
19.其他事項
1.公司在銀行存款或現金使用方面不受任何限制。
2.本公司按照《會計制度》的規定對存貨進行了確認和計量;不屬於本公司的寄售貨物或存貨不列入會計記錄;在途貨物或代理商保管的貨物已確認為公司庫存。
3.公司不存在未披露的大股東及關聯方占用資金及擔保情況。
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _有限責任公司(蓋章)財務總監:(簽章)
法定代表人:(簽章)2008年_ _月_ _日。