根據《會計師事務所內部治理指南》的要求,本所建立了風險管理嚴格、質量控制有效、公開透明、相互制衡的內部治理結構和機制,形成了以章程為核心的完善的內部決策和管理體系。事務所下設證券(金融)業務部、財務審計部、工程財務審計部、涉外業務審計部、管理咨詢部、質量控制與技術支持部、業務培訓部及辦公室,北京、安徽、連雲港、揚州、蘇州、無錫、常州、鎮江等八個分公司。
該事務所原隸屬於江蘇省審計廳;1998 165438+10月被英國特許註冊會計師協會指定為ACCA學生的實習基地;2000年4月,被南京大學定為會計學專業實驗基地。2008年4月,被英格蘭和威爾士特許會計師協會指定為ICAEW培訓機構;2006年5月和2008年6月,10,江蘇省註冊會計師協會分別授予“2004-2005年度江蘇省先進會計師事務所”和“2006-2007年度江蘇省先進會計師事務所”稱號。2004年至2009年,事務所黨支部連續六年被江蘇省註冊會計師協會黨總支評為先進黨支部。2009年7月被江蘇省註冊會計師協會黨總支授予“2008-2009年度五好黨支部”榮譽稱號;自2003年以來,該所壹直位列中國會計師事務所百強,2010年度百強會計師事務所排名第24位。2008年3月入圍國家審計署審計機構名單(國內20家),2008年6月入圍國務院國資委審計項目會計師事務所名單(國內40家),2009年8月入圍財政部投資評價審計機構名單(國內50家),2010-206550在國務院國資委
在市場競爭中,本所始終堅持以信譽求生存、以質量求發展的經營理念,嚴格執行《中國註冊會計師執業準則》和《中註協職業道德指導意見》,建立健全內部質量控制體系,堅持獨立、客觀、公正的執業原則,堅持誠信為本、質量為本、規範合規、服務至上的宗旨。事務所在發展過程中註重培養員工的敬業精神和團隊精神,努力提高員工的專業能力,積累解決各種問題的專業經驗,樹立良好的職業形象,贏得社會的信任。
本所業務涉及財務審計、司法鑒定、管理咨詢等金融業務,其中財務審計包括年度財務報表審計、財務收支審計、經濟責任審計、企業績效評價審計、企業改制審計、企業破產清算審計、首次公開發行股票審計、資產驗證審計、項目成本控制審計、內部控制評價和司法鑒定。我們的客戶包括上市公司、擬上市公司、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、外商投資企業、高新技術企業、出版發行企業、電力企業、石化企業、通信企業、煙草生產和貿易企業、航空運輸企業、港口運輸企業、城市建設企業、建材企業、外貿企業、房地產開發企業、建築施工企業、廣播電視企業和礦山企業。